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蚌埠市台办2018年度部门预算公开情况

发布日期:2018-02-07 17:12 信息来源:蚌埠市民政局 浏览量: 【字体:  

 

 

一、        部门概况

(一)主要职能

    1.贯彻执行中央制定的对台工作方针政策和省委、省政府对台工作的部署;负责研究、制定全市对台工作的政策规定和实施细则。

2.组织、指导、管理、协调全市好对台工作;检查了解各县(区)、各部门贯彻执行中央对台方针政策和省委、省政府及市委、市政府对台工作部署的落实情况。

3.调查研究台湾形势和蚌台关系发展走向,掌握分析蚌台经济合作与交流往来状况,适时提出对策建议供领导参考。

4.合同有关部门统筹协调和指导全市对台经贸工作和蚌台金融、科技、文化、教育、学术、体育、 卫生等各个领域的交流与合作,以及蚌台人员往来、考察研讨等工作。

5.负责对台宣传、涉台教育和有关对台工作的新闻发布。

6.负责台胞定居工作和台湾中上层人士的联络工作。

7.负责全市台胞台属工作;协助接待台胞,开展对台联谊;负责台胞捐赠工作。

8.负责来蚌进行交流、访问和合作的台胞要求会见市级领导的审核、联系、安排等事宜。

9.办理全市涉台的重大活动和重大事项。

10.承办市委、市政府和省台办交办的其它事项。

(二)单位基本情况(无下属单位)

单位名称

单位性质

经费供给方式

单位人数

在职

离退休

聘用

市台办

行政单位

全额拨款

9

3

0

(三)年度主要工作

1、组织1-2次招商推介会,全年新增台企(或项目)3个以上、实际利用台资额3000万美元以上。

2、不突破市委对台领导小组研究通过的市本级组团年度赴台计划。

3举办两岸形势报告会1次,做好赴台团组行前指导,新闻信息用稿量保持全省前列。

4、依法维护台胞台属台商合法利益,确保海协会、省台办交(转)案件结案率保持100%

5、开展“两节”走访慰问和特困台胞台属救助,坚持重大节日有慰问,特殊困难有帮抚。

6、完成牵头单位分解的效能建设、招商引资、“两学一做”学习教育、宣传思想文化及意识形态、脱贫攻坚包村帮扶、旅游业发展、信访工作等目标任务。

二、部门预算收支情况

(一)部门预算收支总体情况

按照综合预算管理原则,市台办所有收入和支出均纳入部门预算管理。市台办2018年收支总预算130.5万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

市台办2018年度收入预算130.5万元,其中一般公共预算拨款收入130.5万元,比2017年预算减少3.2万元,下降2.4%,下降原因主要是退休人员养老金移交至养老保险中心发放。

2018年度支出预算130.5万元,比2017年预算减少3.2万元,下降2.4%,下降原因主要是退休人员养老金移交至养老保险中心发放。其中基本支出安排110.4万元,占比84.6%;项目支出20.1万元,占比15.4%

(二)财政拨款收支预算总体情况

    市台办2018年度财政拨款收入预算130.5万元,其中一般公共预算财政拨款当年收入130.5万元,上年结转0万元,政府性基金预算当年收入0万元,上年结转0万元。财政拨款支出预算130.5万元,其中一般公共服务支出102.43万元、社会保障和就业支出13.22万元,医疗卫生与计划生育支出7.1万元,住房保障支出7.76万元。

(三)一般公共预算拨款情况

    市台办2018年度一般公共预算拨款130.5万元,其中一般公共服务102.43万元,占比78.49%,社会保障和就业13.22万元,占比10.13%,医疗卫生与计划生育支出7.1万元,占比5.44%;住房保障支出7.76万元,占比5.94%。具体情况如下:

1、一般公共服务2018年预算安排102.43万元,比2017年预算增加5.83万元,增长6.04%,增长原因主要是工资调增,其中:“行政运行预算82.33万元,主要用于保障市台办正常运转的支出;一般行政管理事务预算20.1万元,主要用于开展各种专项工作等支出。

2、社会保障和就业2018年预算安排13.22万元,比2017年预算减少10.15万元,下降43.43%,下降原因主要是退休人员养老金移交至养老保险中心发放,其中:归口管理的行政单位离退休预算0.28万元,主要用市台办退休人员支出;“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算12.93万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3医疗卫生与计划生育支出 2018年预算安排7.1万元,比2017年预算增加0.53万元,增长8.1%,增长原因主要是工资增长造成的保险缴费基数增加,其中:行政单位医疗预算7.1万元,主要用于市台办医疗保障方面的支出。

4住房保障支出2018年预算安排7.76万元,比2017年预算增加0.61万元,增长8.53%,增长原因主要是工资增长造成的缴费基数增加,其中:住房公积金预算7.8万元,主要用于市台办按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

(四)一般公共预算基本支出情况

市台办2018年度一般公共预算基本支出110.4万元,其中,工资福利支出95.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出14.7万元,主要包括:办公费、印刷费、维修()费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支情况

市台办2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)国有资本经营预算拨款情况说明

市台办2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。蚌埠市台办2018机关运行经费财政拨款预算14.7万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2017年预算基本持平。

(二)政府采购情况。蚌埠市台办2018年无政府采购预算。

(三)政府购买服务情况。蚌埠市台办2018年政府购买服务预算总额0万元,涉及项目0个。

(四)预算绩效编制情况。按照《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市本级2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划编制方案的通知》(蚌政办秘[2017]151号)要求,蚌埠市台办项目支出按规定设置支出绩效目标, 2018年实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算4万元,实行部门自评。

(五)国有资产占用使用情况。蚌埠市台办共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

四、名词解释

1、一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。

3、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     6、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

蚌埠市2018年部门预算表
蚌埠市民政局
二〇一八年二月
部门预算收支总表
单位:万元
                             
收入项目 预算数 支出功能分类科目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 17,399.29 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算拨款收入 2,499.25 二、外交支出  
三、纳入专户管理的非税收入   三、国防支出  
四、其他收入 151.96 四、公共安全支出  
  1.事业收入   五、教育支出  
  2.经营收入   六、科学技术支出  
  3.上级补助收入   七、文化体育与传媒支出  
  4.附属单位上缴收入   八、社会保障和就业支出 17,216.70
  5.其他 151.96 九、医疗卫生与计划生育支出 181.39
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探电力信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土资源气象等支出  
    十九、住房保障支出 153.16
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、国债还本付息支出  
    二十二、其他支出 2,499.25
    二十三、债务还本支出  
    二十四、债务付息支出  
    二十五、债务发行费用支出  
       
本年收入合计 20,050.50 本年支出合计 20,050.50
上年结余收入   结转下年  
       
收入总计 20,050.50 支出总计 20,050.50
部门预算收入总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的非税收入 其他收入           备注
小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他  
合计   20,050.50   17,399.29 2,499.25   151.96            
208 社会保障和就业支出 17,216.70   17,072.89     143.81            
20802   民政管理事务 6,292.85   6,255.63     37.22            
2080201     行政运行(民政管理事务) 449.16   449.16                  
2080204     拥军优属 242.80   242.80                  
2080205     老龄事务 4.00   4.00                  
2080207     行政区划和地名管理 195.00   195.00                  
2080208     基层政权和社区建设 2,158.10   2,158.10                  
2080209     部队供应 228.66   228.66                  
2080299     其他民政管理事务支出 3,015.13   2,977.91     37.22            
20805   行政事业单位离退休 471.43   464.83     6.59            
2080501     归口管理的行政单位离退休 20.54   20.54                  
2080502     事业单位离退休 157.41   157.35     0.06            
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 255.86   249.33     6.53            
2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 37.62   37.62                  
20808   抚恤 239.27   239.27                  
2080804     优抚事业单位支出 63.96   63.96                  
2080899     其他优抚支出 175.32   175.32                  
20809   退役安置 386.79   386.79                  
2080902     军队移交政府的离退休人员安置 278.85   278.85                  
2080903     军队移交政府离退休干部管理机构 66.94   66.94                  
2080904     退役士兵管理教育 41.00   41.00                  
20810   社会福利 4,322.67   4,222.67     100.00            
2081004     殡葬 3,754.18   3,754.18                  
2081005     社会福利事业单位 567.49   467.49     100.00            
2081099     其他社会福利支出 1.00   1.00                  
20815   自然灾害生活救助 80.50   80.50                  
2081502     地方自然灾害生活补助 80.50   80.50                  
20819   最低生活保障 5,000.00   5,000.00                  
2081901     城市最低生活保障金支出 5,000.00   5,000.00                  
20820   临时救助 303.00   303.00                  
2082001     临时救助支出 120.00   120.00                  
2082002     流浪乞讨人员救助支出 183.00   183.00                  
20825   其他生活救助 120.20   120.20                  
2082501     其他城市生活救助 120.20   120.20                  
210 医疗卫生与计划生育支出 181.39   176.80     4.59            
21011   行政事业单位医疗 181.39   176.80     4.59            
2101101     行政单位医疗 34.34   33.74     0.60            
2101102     事业单位医疗 110.97   107.38     3.59            
2101103     公务员医疗补助 36.08   35.68     0.40            
221 住房保障支出 153.16   149.60     3.57            
22102   住房改革支出 153.16   149.60     3.57            
2210201     住房公积金 153.16   149.60     3.57            
229 其他支出 2,499.25     2,499.25                
22960   彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 2,499.25     2,499.25                
部门预算支出总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
合计   20,050.50 2,664.56 17,385.94  
208 社会保障和就业支出 17,216.70 2,355.01 14,861.69  
20802   民政管理事务 6,292.85 565.04 5,727.81  
2080201     行政运行(民政管理事务) 449.16 449.16    
2080204     拥军优属 242.80   242.80  
2080205     老龄事务 4.00   4.00  
2080207     行政区划和地名管理 195.00   195.00  
2080208     基层政权和社区建设 2,158.10   2,158.10  
2080209     部队供应 228.66 78.66 150.00  
2080299     其他民政管理事务支出 3,015.13 37.22 2,977.91  
20805   行政事业单位离退休 471.43 471.43    
2080501     归口管理的行政单位离退休 20.54 20.54    
2080502     事业单位离退休 157.41 157.41    
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 255.86 255.86    
2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 37.62 37.62    
20808   抚恤 239.27 33.96 205.32  
2080804     优抚事业单位支出 63.96 33.96 30.00  
2080899     其他优抚支出 175.32   175.32  
20809   退役安置 386.79 345.79 41.00  
2080902     军队移交政府的离退休人员安置 278.85 278.85    
2080903     军队移交政府离退休干部管理机构 66.94 66.94    
2080904     退役士兵管理教育 41.00   41.00  
20810   社会福利 4,322.67 800.19 3,522.47  
2081004     殡葬 3,754.18 392.21 3,361.97  
2081005     社会福利事业单位 567.49 407.99 159.50  
2081099     其他社会福利支出 1.00   1.00  
20815   自然灾害生活救助 80.50   80.50  
2081502     地方自然灾害生活补助 80.50   80.50  
20819   最低生活保障 5,000.00   5,000.00  
2081901     城市最低生活保障金支出 5,000.00   5,000.00  
20820   临时救助 303.00 138.60 164.40  
2082001     临时救助支出 120.00   120.00  
2082002     流浪乞讨人员救助支出 183.00 138.60 44.40  
20825   其他生活救助 120.20   120.20  
2082501     其他城市生活救助 120.20   120.20  
210 医疗卫生与计划生育支出 181.39 156.39 25.00  
21011   行政事业单位医疗 181.39 156.39 25.00  
2101101     行政单位医疗 34.34 34.34    
2101102     事业单位医疗 110.97 85.97 25.00  
2101103     公务员医疗补助 36.08 36.08    
221 住房保障支出 153.16 153.16    
22102   住房改革支出 153.16 153.16    
2210201     住房公积金 153.16 153.16    
229 其他支出 2,499.25   2,499.25  
22960   彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 2,499.25   2,499.25  
2296002     用于社会福利的彩票公益金支出 2,499.25   2,499.25  
部门财政拨款总体收支情况表
单位:万元
                             
收入项目 预算数 支出功能分类科目 预算数
一、上年结转   本年收入 19,898.54
    一般公共预算   一、一般公共服务支出  
    政府性基金预算   二、外交支出  
    三、国防支出  
二、本年收入 19,898.54 四、公共安全支出  
    一般公共预算 17,399.29 五、教育支出  
    政府性基金预算 2,499.25 六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 17,072.89
    九、医疗卫生与计划生育支出 176.80
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探电力信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土资源气象等支出  
    十九、住房保障支出 149.60
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、国债还本付息支出  
    二十二、其他支出 2,499.25
    二十三、债务还本支出  
    二十四、债务付息支出  
    二十五、债务发行费用支出  
       
    结转下年  
       
收入总计 19,898.54 支出总计 19,898.54
部门一般公共预算收支预算表
单位:万元
                             
收入项目 预算数 支出功能分类科目 预算数
一、上年结余   一、一般公共服务支出  
二、财政拨款收入 17,399.29 二、外交支出  
三、教育收费收入   三、国防支出  
四、其他收入 151.96 四、公共安全支出  
    五、教育支出  
    六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 17,216.70
    九、医疗卫生与计划生育支出 181.39
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探电力信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土资源气象等支出  
    十九、住房保障支出 153.16
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、国债还本付息支出  
    二十二、其他支出  
    二十三、债务还本支出  
    二十四、债务付息支出  
    二十五、债务发行费用支出  
收入总计 17,551.25 支出总计 17,551.25
一般公共预算收入预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 上年结余 财政拨款收入 教育收费收入 其他收入 备注
合计   17,551.25   17,399.29   151.96  
208 社会保障和就业支出 17,216.70   17,072.89   143.81  
20802   民政管理事务 6,292.85   6,255.63   37.22  
2080201     行政运行(民政管理事务) 449.16   449.16      
2080204     拥军优属 242.80   242.80      
2080205     老龄事务 4.00   4.00      
2080207     行政区划和地名管理 195.00   195.00      
2080208     基层政权和社区建设 2,158.10   2,158.10      
2080209     部队供应 228.66   228.66      
2080299     其他民政管理事务支出 3,015.13   2,977.91   37.22  
20805   行政事业单位离退休 471.43   464.83   6.59  
2080501     归口管理的行政单位离退休 20.54   20.54      
2080502     事业单位离退休 157.41   157.35   0.06  
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 255.86   249.33   6.53  
2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 37.62   37.62      
20808   抚恤 239.27   239.27      
2080804     优抚事业单位支出 63.96   63.96      
2080899     其他优抚支出 175.32   175.32      
20809   退役安置 386.79   386.79      
2080902     军队移交政府的离退休人员安置 278.85   278.85      
2080903     军队移交政府离退休干部管理机构 66.94   66.94      
2080904     退役士兵管理教育 41.00   41.00      
20810   社会福利 4,322.67   4,222.67   100.00  
2081004     殡葬 3,754.18   3,754.18      
2081005     社会福利事业单位 567.49   467.49   100.00  
2081099     其他社会福利支出 1.00   1.00      
20815   自然灾害生活救助 80.50   80.50      
2081502     地方自然灾害生活补助 80.50   80.50      
20819   最低生活保障 5,000.00   5,000.00      
2081901     城市最低生活保障金支出 5,000.00   5,000.00      
20820   临时救助 303.00   303.00      
2082001     临时救助支出 120.00   120.00      
2082002     流浪乞讨人员救助支出 183.00   183.00      
20825   其他生活救助 120.20   120.20      
2082501     其他城市生活救助 120.20   120.20      
210 医疗卫生与计划生育支出 181.39   176.80   4.59  
21011   行政事业单位医疗 181.39   176.80   4.59  
2101101     行政单位医疗 34.34   33.74   0.60  
2101102     事业单位医疗 110.97   107.38   3.59  
2101103     公务员医疗补助 36.08   35.68   0.40  
221 住房保障支出 153.16   149.60   3.57  
22102   住房改革支出 153.16   149.60   3.57  
2210201     住房公积金 153.16   149.60   3.57  
部门一般公共预算支出预算表(分功能科目)
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
合计   17,551.25 2,664.56 14,886.69  
208 社会保障和就业支出 17,216.70 2,355.01 14,861.69  
20802   民政管理事务 6,292.85 565.04 5,727.81  
2080201     行政运行(民政管理事务) 449.16 449.16    
2080204     拥军优属 242.80   242.80  
2080205     老龄事务 4.00   4.00  
2080207     行政区划和地名管理 195.00   195.00  
2080208     基层政权和社区建设 2,158.10   2,158.10  
2080209     部队供应 228.66 78.66 150.00  
2080299     其他民政管理事务支出 3,015.13 37.22 2,977.91  
20805   行政事业单位离退休 471.43 471.43    
2080501     归口管理的行政单位离退休 20.54 20.54    
2080502     事业单位离退休 157.41 157.41    
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 255.86 255.86    
2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 37.62 37.62    
20808   抚恤 239.27 33.96 205.32  
2080804     优抚事业单位支出 63.96 33.96 30.00  
2080899     其他优抚支出 175.32   175.32  
20809   退役安置 386.79 345.79 41.00  
2080902     军队移交政府的离退休人员安置 278.85 278.85    
2080903     军队移交政府离退休干部管理机构 66.94 66.94    
2080904     退役士兵管理教育 41.00   41.00  
20810   社会福利 4,322.67 800.19 3,522.47  
2081004     殡葬 3,754.18 392.21 3,361.97  
2081005     社会福利事业单位 567.49 407.99 159.50  
2081099     其他社会福利支出 1.00   1.00  
20815   自然灾害生活救助 80.50   80.50  
2081502     地方自然灾害生活补助 80.50   80.50  
20819   最低生活保障 5,000.00   5,000.00  
2081901     城市最低生活保障金支出 5,000.00   5,000.00  
20820   临时救助 303.00 138.60 164.40  
2082001     临时救助支出 120.00   120.00  
2082002     流浪乞讨人员救助支出 183.00 138.60 44.40  
20825   其他生活救助 120.20   120.20  
2082501     其他城市生活救助 120.20   120.20  
210 医疗卫生与计划生育支出 181.39 156.39 25.00  
21011   行政事业单位医疗 181.39 156.39 25.00  
2101101     行政单位医疗 34.34 34.34    
2101102     事业单位医疗 110.97 85.97 25.00  
2101103     公务员医疗补助 36.08 36.08    
221 住房保障支出 153.16 153.16    
22102   住房改革支出 153.16 153.16    
2210201     住房公积金 153.16 153.16    
部门一般公共预算基本支出预算表(分经济科目)
单位:万元
科目编码 科目名称 基本支出 备注
  合计 2,664.56  
301 工资福利支出 2,032.93  
30101   基本工资 729.87  
30102   津贴补贴 176.47  
30103   奖金 21.91  
30107   绩效工资 466.55  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 255.86  
30109   职业年金缴费 37.62  
30110   职工基本医疗保险缴费 101.81  
30111   公务员医疗补助缴费 38.32  
30112   其他社会保障缴费 27.12  
30113   住房公积金 153.16  
30199   其他工资福利支出 24.23  
302 商品和服务支出 178.71  
30201   办公费 80.24  
30206   电费 0.30  
30207   邮电费 0.59  
30211   差旅费 1.04  
30213   维修(护)费 0.40  
30214   租赁费 0.30  
30215   会议费 1.04  
30216   培训费 0.10  
30217   公务接待费 12.84  
30228   工会经费 3.79  
30229   福利费 34.65  
30239   其他交通费用 43.19  
30299   其他商品和服务支出 0.23  
303 对个人和家庭的补助 452.43  
30301   离休费 216.16  
30302   退休费 225.17  
30305   生活补助 11.09  
310 资本性支出 0.50  
31002   办公设备购置 0.50  
部门一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
合计   17,399.29 2,612.60 14,786.69  
208 社会保障和就业支出 17,072.89 2,311.20 14,761.69  
20802   民政管理事务 6,255.63 527.82 5,727.81  
2080201     行政运行(民政管理事务) 449.16 449.16    
2080204     拥军优属 242.80   242.80  
2080205     老龄事务 4.00   4.00  
2080207     行政区划和地名管理 195.00   195.00  
2080208     基层政权和社区建设 2,158.10   2,158.10  
2080209     部队供应 228.66 78.66 150.00  
2080299     其他民政管理事务支出 2,977.91   2,977.91  
20805   行政事业单位离退休 464.83 464.83    
2080501     归口管理的行政单位离退休 20.54 20.54    
2080502     事业单位离退休 157.35 157.35    
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 249.33 249.33    
2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 37.62 37.62    
20808   抚恤 239.27 33.96 205.32  
2080804     优抚事业单位支出 63.96 33.96 30.00  
2080899     其他优抚支出 175.32   175.32  
20809   退役安置 386.79 345.79 41.00  
2080902     军队移交政府的离退休人员安置 278.85 278.85    
2080903     军队移交政府离退休干部管理机构 66.94 66.94    
2080904     退役士兵管理教育 41.00   41.00  
20810   社会福利 4,222.67 800.19 3,422.47  
2081004     殡葬 3,754.18 392.21 3,361.97  
2081005     社会福利事业单位 467.49 407.99 59.50  
2081099     其他社会福利支出 1.00   1.00  
20815   自然灾害生活救助 80.50   80.50  
2081502     地方自然灾害生活补助 80.50   80.50  
20819   最低生活保障 5,000.00   5,000.00  
2081901     城市最低生活保障金支出 5,000.00   5,000.00  
20820   临时救助 303.00 138.60 164.40  
2082001     临时救助支出 120.00   120.00  
2082002     流浪乞讨人员救助支出 183.00 138.60 44.40  
20825   其他生活救助 120.20   120.20  
2082501     其他城市生活救助 120.20   120.20  
210 医疗卫生与计划生育支出 176.80 151.80 25.00  
21011   行政事业单位医疗 176.80 151.80 25.00  
2101101     行政单位医疗 33.74 33.74    
2101102     事业单位医疗 107.38 82.38 25.00  
2101103     公务员医疗补助 35.68 35.68    
221 住房保障支出 149.60 149.60    
22102   住房改革支出 149.60 149.60    
2210201     住房公积金 149.60 149.60    
部门政府性基金预算收支预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
合计   2,499.25 2,499.25   2,499.25
229 其他支出 2,499.25 2,499.25   2,499.25
22960   彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 2,499.25 2,499.25   2,499.25
2296002     用于社会福利的彩票公益金支出 2,499.25 2,499.25   2,499.25
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表
单位:万元
项目名称 2018年预算数 上年预算数 增幅
合计 12.84 19.10 -32.77
1、因公出国(境)费      
2、公务接待费 12.84 19.10 -32.77
3、公务用车费      
其中:(1)公务用车运行维护费      
      (2)公务用车购置费      
蚌埠市民政局部门2018年国有资本经营预算收支预算表
          单位:万元
科目编码 科目名称 国有资本经营预算拨款收入 国有资本经营预算拨款支出
合计 基本支出 项目支出
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
注:我单位没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。
 

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